О.В. Грищенко
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Формы бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский баланс
на __________________200__
г.
|
Коды
|
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
Организация ________________________________________________ по ОКПО
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ______________________ИНН
|
|
Вид деятельности ____________________________________________по ОКДП
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности ____________________
|
|
|
___________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по
ОКЕИ
|
384/385
|
Адрес _______________________________________________________________
|
|
_____________________________________________________________________
|
|
Дата
утверждения
|
|
Дата отправки (принятия)
|
|
Актив
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
|
4
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
|
110
|
|
|
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы
|
111
|
|
|
организационные расходы
|
112
|
|
|
деловая репутация организации
|
113
|
|
|
Основные средства (01, 02, 03)
|
120
|
|
|
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
|
|
здания, машины и оборудование
|
122
|
|
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
|
130
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности (03)
|
135
|
|
|
в том числе:
имущество для передачи в лизинг
|
136
|
|
|
имущество, предоставляемое по договору проката
|
137
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
|
140
|
|
|
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
|
141
|
|
|
инвестиции в зависимые общества
|
142
|
|
|
инвестиции в другие организации
|
143
|
|
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
|
144
|
|
|
прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
|
|
Актив
|
Код
строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
|
|
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12,13,16)
|
211
|
|
|
животные на выращивании и откорме (11)
|
212
|
|
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23,
29, 30, 36, 44)
|
213
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
|
214
|
|
|
товары отгруженные (45)
|
215
|
|
|
расходы будущих периодов (31)
|
216
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
(19)
|
220
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
|
|
векселя к получению (62)
|
232
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
233
|
|
|
авансы выданные (61)
|
234
|
|
|
прочие дебиторы
|
235
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
|
|
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
|
|
векселя к получению (62)
|
242
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
243
|
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал(75)
|
244
|
|
|
авансы выданные (61)
|
245
|
|
|
прочие дебиторы
|
246
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
|
250
|
|
|
в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
251
|
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
|
|
в том числе:
касса (50)
|
261
|
|
|
расчетные счета (51)
|
262
|
|
|
валютные счета (52)
|
263
|
|
|
прочие денежные средства (55, 56, 57)
|
264
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
|
|
Пассив
|
Код
строки
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
|
410
|
|
|
Добавочный капитал (87)
|
420
|
|
|
Резервный капитал (86)
|
430
|
|
|
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
|
|
Фонд социальной сферы (88)
|
440
|
|
|
Целевые финансирование и поступления (96)
|
450
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
|
465
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
|
470
|
х
|
|
Непокрытый убыток отчетного года (88)
|
475
|
х
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
|
510
|
|
|
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
|
511
|
|
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной
даты
|
512
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
|
610
|
|
|
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной
даты
|
611
|
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
612
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
|
|
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
|
621
|
|
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
|
623
|
|
|
задолженность перед персоналом организации (70)
|
624
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
625
|
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
|
|
авансы полученные (64)
|
627
|
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
|
|
Доходы будущих периодов (83)
|
640
|
|
|
Резервы предстоящих расходов (89)
|
650
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
за __________________200
г.
|
Коды
|
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация _______________________________________________по ОКПО
|
0710002
|
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности ___________________________________________по ОКДП
|
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности _________________
|
|
|
__________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
|
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
За отчетный
период
|
За аналогичный период
предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
|
|
в том числе от продажи:
|
011
|
|
|
|
012
|
|
|
|
013
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
|
|
в том числе проданных:
|
021
|
|
|
|
022
|
|
|
|
023
|
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)
|
050
|
|
|
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
|
060
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
|
|
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
|
120
|
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки (050+060-070+080+090-100+120-130))
|
140
|
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
|
160
|
|
|
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
|
170
|
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160+170-180))
|
190
|
|
|
СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:
по привилегированным
|
201
|
|
|
по обычным
|
202
|
|
|
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов,
приходящиеся на одну акцию*:
по привилегированным
|
203
|
|
|
по обычным
|
204
|
|
|
_______________________
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Извлечения)
за __________________200 г.
|
Коды
|
Форма № 5 по ОКУД
Дата
(год, месяц, число)
Организация _______________________________________________по ОКПО
|
0710005
|
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности ___________________________________________по ОКДП
|
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности _________________
|
|
|
__________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
|
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по
ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
|
|
|
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило (введено)
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
|
310
|
|
|
|
|
в том числе права, возникающие:
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства
и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
|
311
|
|
|
|
|
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения,
из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания
или лицензионных договоров на их использование
|
312
|
|
|
|
|
из прав на ноу-хау
|
313
|
|
|
|
|
Права на пользование обособленными природными объектами
|
320
|
|
|
|
|
Организационные расходы
|
330
|
|
|
|
|
Деловая репутация организации
|
340
|
|
|
|
|
Прочие
|
349
|
|
|
|
|
Итого (сумма строк
310+320+330+340+349)
|
350
|
|
|
|
|
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Земельные участки и объекты природопользования
|
360
|
|
|
|
|
Здания
|
361
|
|
|
|
|
Сооружения
|
362
|
|
|
|
|
Машины и оборудование
|
363
|
|
|
|
|
Транспортные средства
|
364
|
|
|
|
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
365
|
|
|
|
|
Рабочий скот
|
366
|
|
|
|
|
Продуктивный скот
|
367
|
|
|
|
|
Многолетние насаждения
|
368
|
|
|
|
|
Другие виды основных средств
|
369
|
|
|
|
|
Итого (сумма строк 360-369)
|
370
|
|
|
|
|
в том числе:
производственные
|
371
|
|
|
|
|
непроизводственные
|
372
|
|
|
|
|
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Имущество для передачи в лизинг
|
381
|
|
|
|
|
Имущество, предоставляемое по договору проката
|
382
|
|
|
|
|
Прочие
|
383
|
|
|
|
|
Итого (сумма строк 381–383)
|
385
|
|
|
|
|
Справка к разделу 3
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего
|
387
|
|
|
в том числе: здания
|
388
|
|
|
сооружения
|
389
|
|
|
|
390
|
|
|
|
391
|
|
|
переведено на консервацию
|
392
|
|
|
Амортизация амортизируемого имущества:
нематериальных активов
|
393
|
|
|
основных средств - всего
|
394
|
|
|
в том числе: зданий и сооружений
|
395
|
|
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
396
|
|
|
других
|
397
|
|
|
доходных вложений в материальные ценности
|
398
|
|
|
СПРАВОЧНО.
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
|
401
|
|
Х
|
амортизации
|
402
|
|
Х
|
Имущество, находящееся в залоге
|
403
|
|
|
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется
- всего
|
404
|
|
|
в том числе:
нематериальных активов
|
405
|
|
|
основных средств
|
406
|
|
|
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Причитается по расчету
|
Израсходовано
|
Перечислено в фонды
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:
в Фонд социального страхования
|
710
|
|
|
|
в Пенсионный фонд
|
720
|
|
|
|
в Фонд занятости
|
730
|
|
|
|
на медицинское страхование
|
740
|
|
|
|
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды
|
750
|
|
X
|
|
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий
|
755
|
|
|
Среднесписочная численность работников
|
760
|
|
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции,
выполнением работ, оказанием услуг
|
770
|
|
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
|
780
|
|
Материал предоставлен сайтом AUP.Ru (Электронная библиотека экономической и деловой литературы)
Похожие материалы:
Формы бухгалтерского учета на малых предприятиях
Формы безналичных расчетов - ст.862 ГК РФ
Формулы Байеса
Формы вины
Формы вины - КоАП
Формы вины при совершении налогового
правонарушения
|